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索引号: 11341731003263260B/202109-00001 组配分类: 本部门决算
发布机构: 安徽省绩溪县公安局 主题分类: 公安、安全、司法 / 公民
名称: 绩溪县公安局本级2020年度单位决算 文号:
生成日期: 2021-09-17 发布日期: 2021-09-17
绩溪县公安局本级2020年度单位决算
发布时间:2021-09-17 10:53 来源:安徽省绩溪县公安局 浏览次数: 字体:[ ]

绩溪县公安局本级2020年度单位决算

2021年8月

 

第一部分 绩溪县公安局本级概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 绩溪县公安局本级2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县公安局本级2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

绩溪县公安局本级2020年度单位决算情况

第一部分 绩溪县公安局本级概况

一、主要职责

根据绩政办[2002]50号文件规定,全县公安机关的主要职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行、示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作;承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、单位决算构成    

从决算单位构成看,绩溪县公安局本级2020年度单位决算包括:公安局本级决算和局属单位决算,共有2户,与预算编制范围一致。 

纳入绩溪县公安局本级2020年度单位决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

绩溪县公安局本级

2

绩溪县看守所

     

       第二部分 绩溪县公安局本级2020年度单位决算表


             收入支出决算总表

                                          公开01表

部门绩溪县公安局本级                    金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

5939.99

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0

三、国防支出

0

四、上级补助收入

0

四、公共安全支出

2374.99

五、事业收入

0

五、教育支出

0

六、经营收入

0

六、科学技术支出

0

七、附属单位上缴收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、其他收入

0

八、社会保障和就业支出

0

九、卫生健康支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

3565

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、国有资本经营预算支出

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

二十三、其他支出

0

二十四、债务还本支出

0

二十五、债务付息支出

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

本年收入合计

5939.99

本年支出合计

5939.99

使用非财政拨款结余

0

结余分配

0

年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

总计

5939.99

总计

5939.99

收入决算表

                                        公开02表

部门绩溪县公安局本级                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

5939.99

5939.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2374.99

2374.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2375

2375

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

2351.33

2351.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

23.66

23.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区 支出

3565

3565

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

3565

3565

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3565

3565

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

                                       公开03表

部门 绩溪县公安局本级                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

5939.99

4169.54

1770.45

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2374.99

2351.33

23.66

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2374.99

2351.33

23.66

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

2351.33

2351.33

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

23.66

0.00

23.66

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区 支出

3565

1818.21

1746.79

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

3565

1818.21

1746.79

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3565

1818.215

1746.79

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                         公开04表

部门绩溪县公安局本级                     金额单位:万元

收入

支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5939.99

一、一般公共服务支出

0

0

0

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

0

0

0

三、国有资本经营预算财政拨款

0

三、国防支出

0

0

0

0

四、公共安全支出

2374.99

2374.99

0

0

五、教育支出

0

0

0

0

六、科学技术支出

0

0

0

0

文化旅游体育与传媒支出

0

0

0

0

八、社会保障和就业支出

0

0

0

0

九、卫生健康支出

0

0

0

0

十、节能环保支出

0

0

0

0

十一、城乡社区支出

3565

3565

0

0

十二、农林水支出

0

0

0

0

十三、交通运输支出

0

0

0

0

十四、资源勘探信息等支出

0

0

0

0

十五、商业服务业等支出

0

0

0

0

十六、金融支出

0

0

0

0

十七、援助其他地区支出

0

0

0

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

0

0

十九、住房保障支出

0

0

0

0

二十、粮油物资储备支出

0

0

0

0

二十一、国有资本经营预算支出

0

0

0

0

二十二、灾害防治及应急管理支出

0

0

0

0

二十三、其他支出

0

0

0

0

二十四、债务还本支出

0

0

0

0

二十五、债务付息支出

0

0

0

0

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0

0

0

0

本年收入合计

5939.99

本年支出合计

5939.99

5939.99

0

0

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

0

0

0

一般公共预算财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款

0

国有资本经营预算财政拨款

0

总计

5939.99

总计

5939.99

5939.99

0

0

     一般公共预算财政拨款支出决算表

                                       公开05表

部门绩溪县公安局本级                         金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

5939.99

4169.54

1770.45

204

公共安全支出

2490.75

2351.33

23.66

20402

公安

2374.99

2351.33

23.66

2040201

行政运行

2351.33

2351.33

0.00

2040221

特别业务

23.66

0.00

23.66

212

城乡社区 支出

3565

1818.21

1746.79

21203

城乡社区公共设施

3565

1818.21

1746.79

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3565

1818.21

1746.79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                            公开06表

部门 绩溪县公安局本级                         单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3721.96

302

商品和服务支出

175.44

307

债务利息及费用支出

0

30101

基本工资

788.51

30201

办公费

35.02

30701

国内债务付息

0

30102

津贴补贴

1219.82

30202

印刷费

0.37

30702

国外债务付息

0

30103

奖金

645.56

30203

咨询费

0

30703

国内债务发行费用

0

30106

伙食补助费

128.91

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0

30107

绩效工资

0

30205

水费

7.97

310

资本性支出

28.01

30108

机关事业单位基本养老保险费

297.46

30206

电费

65.9

31001

房屋建筑物购建

0

30109

职业年金缴费

7.14

30207

邮电费

0

31002

办公设备购置

28.01

30110

职工基本医疗保险缴费

0

30208

取暖费

0

31003

专用设备购置

0

30111

公务员医疗补助缴费

129.86

30209

物业管理费

0

31005

基础设施建设

0

30112

其他社会保障缴费

0

30211

差旅费

0

31006

大型修缮

0

30113

住房公积金

376.21

30212

因公出国(境)费用

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30114

医疗费

34.98

30213

维修(护)费

0

31008

物资储备

0

30199

其他工资福利支出

93.51

30214

租赁费

0

31009

土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

244.12

30215

会议费

0

31010

安置补助

0

30301

离休费

13.12

30216

培训费

0

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30302

退休费

104.32

30217

公务接待费

4.59

31012

拆迁补偿

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

31013

公务用车购置

0

30304

抚恤金

66.42

30224

被装购置费

0

31019

其他交通工具购置

0

30305

生活补助

38.15

30225

专用燃料费

0

31021

文物和陈列品购置

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

31022

无形资产购置

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

31099

其他资本性支出

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

61.6

312

对企业补助

0

30309

奖励金

5.71

30229

福利费

0

31201

资本金注入

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

0

31203

政府投资基金股权投资

0

30311

代缴社会保险费

0

30239

其他交通费用

0

31204

费用补贴

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

16.41

30240

税金及附加费用

0

31205

利息补贴

0

30299

其他商品和服务支出

0

31299

其他对企业补助

0

399

其他支出

0

39906

赠与

0

39907

国家赔偿费用支出

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

39999

其他支出

0

人员经费合计

3966.09

公用经费合计

203.45


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                        公开07表

部门绩溪县公安局本级                       单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                          公开08表

部门 绩溪县公安局本级                金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

第三部分 绩溪县公安局本级2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5939.99万元、支出总计5939.99万元2019年相比,收、支总计各减少178.78万元,下降2.92%,主要原因是人员经费(奖金)的减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5939.99万元,其中:财政拨款收入5939.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5939.99万元,其中:基本支出4169.54万元,占70.19%;项目支出1770.45万元,占29.81%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5939.99万元,支出总计5939.99万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少178.78万元,下降2.92%,主要原因是人员经费(奖金)的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5939.99万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少178.78万元,下降2.92%,主要原因是人员经费(奖金)的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5939.99万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出决算为2374.99万元,占39.98%,城乡社区支出(类)支出决算为3565万元,占60.02%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5403.79万元,支出决算为5939.99万元,完成年初预算的109.92%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费的调增;二是城乡社区公共设施支出的增多。其中:基本支出4169.54万元,占70.19%;项目支出1770.45万元,占29.81%。具体情况如下:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为3295.78万元,支出决算为2351.33万元,完成年初预算的71.34%,决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

2、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预算为196.66万元,支出决算为23.66万元,完成年初预算的12.03%,决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调整.     

3、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3565万元,主要用于城乡视频监控建设等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4169.54万元,其中:人员经费3966.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费203.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、办公设备购置

、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县公安局本级2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,绩溪县公安局本级机关运行经费支出203.45万元,比2019年减少14.1万元,下降6.48%,主要原因厉行节约,缩减了相关支出。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,绩溪县公安局本级政府采购支出总额479.33万元,其中:政府采购货物支出454.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.86万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,绩溪县公安局本级共有车辆34辆,其中:特种专业技术用车10辆,执法执勤用车24辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金1770.45万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,开展的项目绩效自评项目的得分均达到了90分以上,评价等级为“优”,项目开展的总体情况优秀,达成预期指标

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,单位整体支出绩效自评的得分平均为95分,评价等级为“优”,项目开展的总体情况优秀,达成预期指标。项目的实施,有效控制和降低了大要案的发案率,严厉打击了违法犯罪,保护了人民的生命财产安全,维护了社会长治久安。

2、单位决算中项目绩效自评结果。

绩溪县公安局本级2020年度单位决算中反映看守所业务经费”、“中央和省政法纪检监察转移支付资金”等2个项目绩效自评结果。

看守所业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为63万元,执行数为63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是看守所在押人员给养费按标准保障到位;二是看守所在押人员的生活得到全面保障;三是全年安全无事故发生;四是保障了刑事诉讼活动顺利进行。发现的主要问题及原因:预算管理意识不强,绩效目标细化不够下一步改进措施:细化项目预算编制工作,强化绩效管理意识

中央和省政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。全年预算数为1056万元,执行数为1056万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是全面支持了一线基层所队,对基层所队业务装备经费保障力度持续加强;二是案件结破案率得到提升,达到了55.88%;三是社会满意度得到提升,达到98.29%。发现的主要问题及原因:绩效目标设立不是很明确、内容不完整,指标选用重点不突出,一些指标无法量化细化,主要原因于绩效评价的重要性认识不足,绩效评价方面的经验和水平有所欠缺。下一步改进措施:进一步提高预算绩效管理意识,加强学习,提升绩效评价方面的能力

项目支出绩效自评表 

(2020年度)

项目名称

看守所业务费

主管单位

绩溪县公安局本级

实施单位

绩溪县看守所

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

63

63

63

10

100.00%

10

 其中:本年财政拨款

63

63

63

-

100.00%

-

    上年结转资金

0

0

0

-

0.00%

-

       其他资金

0

0

0

-

0.00%

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障看守所在押人员的正常生活,维护在押人员合法权益,确保监所安全和社会稳定,保障刑事诉讼活动顺利进行。

在押人员生活正常,合法权益得到充分保障,监所安全无事故,刑事诉讼活动顺利进行。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

指标1:在押人员给养费

按标准保障到位

达标

10

10

质量指标

指标1:在押人员生活保障率

100%

100%

15

15

时效指标

指标1:资金及时到位

100%

全部到位

15

15

成本指标

指标1:看守所所需经费

63万元

63万元

10

10

 





(30分)

社会效益
指标

指标1:监所安全率

100%

全年安全无事故

15

15

可持续影
响指标

指标1:保障刑事诉讼活动顺利进行

100%

100%

15

15

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:在押人员满意度

满意

满意

10

10

总分

100

100

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各单位根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

2020年中央和省政法纪检监察转移支付整体绩效目标自评表 


(2020年度)


转移支付(项目)名称

2020年中央和省政法纪检监察转移支付资金


省级主管单位

安徽省公安厅


项目资金

(万元)

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

预算执行率(B/A)

得分


年度资金总额:

1056

1056

1056

10

100%

10


 其中:中央资金

715.835

715.835

715.835

100%


 省级资金

340.165

340.165

340.165

100%


市级资金


 县级资金


 其他资金


年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况


在县委县政府的坚强领导下,紧紧围绕全县经济社会发展大局,维护全县社会大局稳定,为全县经济社会发展营造了良好环境。

全县社会大局稳定,经济社会发展环境良好


绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

分值

得分

未完成原因和改进措施





数量指标

支持基层所队数量

一线基层所队全覆盖

一线基层所队全覆盖

10

10


质量指标

公安机关案件破案率

案件结破案率≥50%

55.88%

20

15


时效指标

资金使用及时性

及时

及时

10

10


成本指标

支付费用

1056万元

1056万元

10

10


效益指标

社会效益
指标

化解社会矛盾,为经济社会发展提供良好环境

良好

良好

15

15


可持续影响指标

对基层所队业务装备经费保障力度持续加强

持续

持续

15

15


满意度指标

服务对象
满意度指标

社会公共满意度

≥95%

98.29%

10

10


分总

100

95


说明


注:1.其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。


2.绩效自评采取打分评价形式,满分100分,各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可作适当调整,但总分应为100分。


3.汇总区域绩效目标时,对于定量指标,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算;定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。