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索引号: 113417310032626634/202108-00006 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 长安镇人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 绩溪县长安镇人民政府2020年度决算 文号:
生成日期: 2021-08-30 发布日期: 2021-08-30
绩溪县长安镇人民政府2020年度决算
发布时间:2021-08-30 09:55 来源:长安镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

绩溪县长安镇人民政府2020年度决算


2021年8月

目  录

第一部分 绩溪县长安镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县长安镇人民政府2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绩溪县长安镇人民政府2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释



绩溪县长安镇人民政府2020年度决算情况


第一部分 绩溪县长安镇人民政府概况

一、部门职责

1、党政办公室:负责党的建设,纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作,协助群团工作等。
    2、经济发展办公室:负责经济建设、招商引资、安全生产与企业管理、村镇建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。
    3、人口和计划生育办公室:负责人口和计划生育管理工作。
    4、社会综合治理办公室:负责政法、司法、维稳综治工作等。
    5、社会事务办公室:负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。
    6、人武部:负责人民武装工作。

7、长安镇农服中心:负责农业、畜牧业、渔业、林业、水利和农机事业等各项专用资金和物资的使用和管理;负责农业生产管理工作,搞好农业生产资料的供应,为农业提供产前、产中、产后服务;负责加强农业基础设施建设和农产品基地建设;负责引导农业产业结构的合理调整;负责做好农科技术培训和推广工作;负责农村水利、交通等基础设施建设和防汛抗旱工作;负责做好农村集体资产的管理工作,推进和完善党在农村的基本政策、农村经管、农村审计、农村村务公开等工作;承担市农委下放的权限;承担镇党委、政府交办的其他工作。
    另设置1个综合性办公室,即为民服务中心。

二、机构设置

从决算单位构成看,绩溪县长安镇人民政府2020年度决算为本级决算,共有1户,与预算编制范围一致。

纳入绩溪县长安镇人民政府2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号 

单位名称 

绩溪县长安镇人民政府 

…… 



第二部分 绩溪县长安镇人民政府2020年度决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:绩溪县长安镇人民政府                                                     金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1407.39

一、一般公共服务支出

74.35

二、政府性基金预算财政拨款收入

32.76

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

7.16

五、事业收入

0.00

五、教育支出

32.21

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

10.01

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

29.43

 

 

九、卫生健康支出

54.77

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

635

 

 

十二、农林水支出

597.24

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1440.15

本年支出合计

1440.15

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

1440.15

总计

1440.15


收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:绩溪县长安镇人民政府                                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

1440.15

1440.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74.35

74.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

29.26

29.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

  广播

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.43

29.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

54.77

54.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

54.77

54.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

635.00

635.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

552.44

552.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

552.44

552.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

49.80

49.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

49.80

49.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

32.76

32.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

32.76

32.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

597.24

597.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

366.22

366.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

236.22

236.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

210.67

210.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

210.67

210.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门 :绩溪县长安镇人民政府                                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

1440.15

1041.17

398.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

74.35

74.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

 行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

 行政运行

10.94

10.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

 行政运行

60.41

60.41

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

基层司法业务

7.16

7.16

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

29.26

29.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2070804

  广播

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.43

29.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

17.48

17.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

54.77

54.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

54.77

54.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

14.10

14.10

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

635.00

602.24

32.76

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

552.44

552.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

552.44

552.44

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

49.80

49.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

49.80

49.80

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

32.76

0.00

32.76

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

32.76

0.00

32.76

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

597.24

231.02

366.22

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

366.22

0.00

366.22

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

236.22

0.00

236.22

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

210.67

210.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

210.67

210.67

0.00

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:绩溪县长安镇人民政府

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1407.39

一、一般公共服务支出

74.35

74.35

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

32.76

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

7.16

7.16

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

32.21

32.21

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

文化旅游体育与传媒支出

10.01

10.01

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

29.43

29.43

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

54.77

54.77

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

635.00

602.24

32.76

0.00

 

 

十二、农林水支出

597.24

597.24

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

1440.15

本年支出合计

1440.15

1407.39

32.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

 

总计

1440.15

总计

1440.15

1407.39

32.76

0.00


一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:绩溪县长安镇人民政府                                                 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1407.39

1041.17

366.22

201

一般公共服务支出

74.35

74.35

0.00

20101

人大事务

3.00

3.00

0.00

2010101

 行政运行

3.00

3.00

0.00

20129

群众团体事务

10.94

10.94

0.00

2012901

 行政运行

10.94

10.94

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

60.41

60.41

0.00

2013101

 行政运行

60.41

60.41

0.00

204

公共安全支出

7.16

7.16

0.00

20406

司法

7.16

7.16

0.00

2040604

基层司法业务

7.16

7.16

0.00

205

教育支出

32.21

32.21

0.00

20502

普通教育

32.21

32.21

0.00

2050202

  小学教育

29.26

29.26

0.00

2050203

  初中教育

2.95

2.95

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

10.01

10.01

0.00

20701

文化和旅游

9.16

9.16

0.00

2070109

  群众文化

9.16

9.16

0.00

20708

广播电视

0.85

0.85

0.00

2070804

  广播

0.85

0.85

0.00

208

社会保障和就业支出

29.43

29.43

0.00

20802

民政管理事务

17.48

17.48

0.00

2080201

行政运行

17.48

17.48

0.00

20805

行政事业单位养老支出

11.95

11.95

0.00

2080502

  事业单位离退休

11.95

11.95

0.00

210

卫生健康支出

54.77

54.77

0.00

21007

计划生育事务

54.77

54.77

0.00

2100717

  计划生育服务

40.67

40.67

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

14.10

14.10

0.00

212

城乡社区支出

602.24

602.24

0.00

21201

城乡社区管理事务

552.44

552.44

0.00

2120101

  行政运行

552.44

552.44

0.00

21205

城乡社区环境卫生

49.80

49.80

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

49.80

49.80

0.00

213

农林水支出

597.24

231.02

366.22

21301

农业农村

8.34

8.34

0.00

2130104

  事业运行

8.34

8.34

0.00

21303

水利

12.00

12.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

12.00

12.00

0.00

21305

扶贫

366.22

0.00

366.22

2130504

  农村基础设施建设

236.22

0.00

236.22

2130599

  其他扶贫支出

130.00

0.00

130.00

21307

农村综合改革

210.67

210.67

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

210.67

210.67

0.00


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:绩溪县长安镇人民政府                                                              

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

596.96

302

商品和服务支出

222.13

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

153.83

30201

  办公费

105.06

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

128.82

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

129.69

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

30.53

30205

  水费

0.40

310

资本性支出

9.46

30108

机关事业单位基本养老保险费

57.60

30206

  电费

8.46

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

13.42

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

24.18

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

3.32

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

16.24

30211

  差旅费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

52.75

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

212.62

30215

  会议费

3.28

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.34

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

12.26

30217

  公务接待费

12.53

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

9.46

30304

  抚恤金

17.64

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

167.15

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

33.35

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

6.84

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

15.39

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

8.51

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.59

31204

  费用补贴

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

8.73

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

19.80

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

809.58

公用经费合计

231.59


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:绩溪县长安镇人民政府                                                       单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

32.76

0.00

32.76

32.76

0.00

32.76

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出 

0.00

0.00

0.00

32.76

0.00

32.76

32.76

0.00

32.76

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出 

0.00

0.00

0.00

32.76

0.00

32.76

32.76

0.00

32.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出 

0.00

0.00

0.00

32.76

0.00

32.76

0.00

0.00

32.76

0.00

0.00

0.00

0.00


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                             金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本级政府没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据


第三部分 绩溪县长安镇人民政府2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1440.15万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1440.15万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少183.55万元,下降11.30%,主要原因:一是工程项目减少;二是节约开支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1440.15万元,其中:财政拨款收入1440.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1440.15万元,其中:基本支出1041.17万元,占72.30%;项目支出398.98万元,占27.70%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1440.15万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1440.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少183.55万元,下降11.30%,主要原因:一是工程项目减少;二是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1407.39万元,占本年支出的97.73%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少216.31万元,下降13.32%。主要原因一是工程项目减少;二是节约开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1407.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出74.35万元,占5.28%;教育(类)支出32.21万元,占2.29%;公共安全支出(类)支出7.16万元,占0.51%;文化体育与传媒(类)支出10.01万元,占0.71%;社会保障和就业(类)支出29.43万元,占2.09%;农林水(类)支出597.24万元,占42.44%;卫生健康(类)支出54.77万元,占3.89%;城乡社区(类)支出602.24万元,占42.79%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1704万元,支出决算为1407.39万元,完成年初预算的82.59%。决算数小于预算数的主要原因:一是工程项目减少;二是节约开支。其中:基本支出1041.17万元,占73.98%;项目支出366.22万元,占26.02%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把人大与群团作具体划分。

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.94万元,决算数大于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把人大与群团作具体划分。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为87万元,支出决算为60.41万元,完成年初预算的69.44%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

4.公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为9万元,支出决算为7.16万元,完成年初预算的79.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

5.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为31万元,支出决算为29.26万元,完成年初预算的94.39%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

6.教育(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为3万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的98.33%,决算数大于小于预算数的主要原因是人员经费减少。

7.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为13万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的70.46%,决算数小于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把群众文化与广播作具体划分。

8.文化体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.85万元,决算数大于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把群众文化与广播作具体划分。

9.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为31万元,支出决算为17.48万元,完成年初预算的56.39%,决算数小于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把民政管理事务与行政事业单位养老作具体划分。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.95万元,决算数大于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把民政管理事务与行政事业单位养老作具体划分。

11.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为59万元,支出决算为40.67万元,完成年初预算的68.93%,决算数小于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把计划生育服务与其他计划生育服务作具体划分。

12.卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.10万元,决算数大于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把计划生育服务与其他计划生育服务作具体划分。

13.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为853万元,支出决算为552.44万元,完成年初预算的64.76%,决算数小于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

14.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为50万元,支出决算为49.8万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

15.农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.34万元,决算数大于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把事业运行与水利行业业务管理作具体划分。

16.农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为13万元,支出决算为12万元,完成年初预算的92.31%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

17.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为344万元,支出决算为236.22万元,完成年初预算的68.67%,决算数小于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把农村基础设施建设与其他扶贫支出作具体划分。

18.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为130万元,决算数大于预算数的主要原因是在编制部门预算时未把农村基础设施建设与其他扶贫支出作具体划分。

19.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为210万元,支出决算为210.67万元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1041.17万元,其中:人员经费809.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费231.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入32.76万元,本年支出32.76万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)征地和拆迁补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.76万元,决算数大于预算数的主要原因是产生西环线二期项目土地施工便道土地征收补偿款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,绩溪县长安镇人民政府机关运行经费支出231.59万元,比2019年减少169.54万元,下降42.27%,主要原因是人员减少及节约开支。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,绩溪县长安镇人民政府采购支出总额453.98万元,其中:政府采购货物支出55万元、政府采购工程支出398.98万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,绩溪县长安镇人民政府共有车辆4辆,其中:其他用车4辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度大源村农村饮水安全巩固提升项目等共3个项目全面开展了绩效评价,涉及资金188.2万元,占项目预算总额的100%。从评价情况来看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,达到了预期绩效目标。

组织对2020年度长安镇人民政府整体支出开展绩效自评。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

长安镇人民政府在2020年度决算中反映大源村农村饮水安全巩固提升项目等3个项目绩效自评结果。

大源村农村饮水安全巩固提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为92.2万元,执行数为92.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施后改善2370多人的饮水质量条件,其中收益贫困户61户141人。发现的主要问题及原因:一是报账材料收集整理不及时,二是项目支出进度不均衡。下一步改进措施:一是加强档案管理,二是加强支出预算管理。

下五都村杨滩仟坵至江冲机耕路拓宽项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施后改善748人的交通出行条件,其中收益贫困人口8户23人。发现的主要问题及原因:一是报账材料收集整理不及时,二是项目支出进度不均衡。下一步改进措施:一是加强档案管理,二是加强支出预算管理。

梧川村草莓采摘园2期建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为46万元,执行数为46万元,完成预算的100%,项目绩效目标完成情况:实施后吸纳部分贫困户参与务工,增加收入。同时贫困人口可通过村集体收入分红增加收入。发现的主要问题及原因:一是报账材料收集整理不及时,二是项目支出进度不均衡。下一步改进措施:一是加强档案管理,二是加强支出预算管理。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

大源村农村饮水安全巩固提升项目

 

 

主管部门

县农水局

实施单位

长安镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

92.2

92.2

10

100%

10

其中:本年财政拨款

92.2

92.2

100%

      其他资金

0

0

0






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过项目实施将有效改善当地群众生活饮用水条件,改变项目区域农村基础设施薄弱问题,提高群众满意度。

通过项目实施将有效改善当地群众生活饮用水条件,改变项目区域农村基础设施薄弱问题,提高群众满意度。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

新建挡水坝数量

6

7处

7处

6

 

新建6立方过滤池数量

6

6座

6座

6

 

管材使用数量

6

18300米

18300米

6

 

质量指标

项目验收合格率

10

100%

100%

10

 

时效指标

项目完成及时率

6

100%

100%

6

 

时间进度

6

5个月

4个月

6

 

成本指标

项目建设成本

10

922000元

扶贫资金922000元

10

 





(30分)

经济效益
指标

受益贫困户数

10

61户

61户

10

 

社会效益
指标

提升大源村村级基础设施

5

改善和促进贫困村及贫困人口的生活条件

改善和促进贫困村及贫困人口的生活条件

5

 

受益贫困人口数

5

141人

141人

5

 

可持续影响
指标

工程使用年限

10

≥20年

预计≥20年

10

 

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

直接受益贫困户满意度

10

≥98%

≥98%

10

 

总分

100

 

100

 

    注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

      2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

      3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
        4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。


项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称

梧川村草莓采摘园2期建设项目

主管部门

县农水局

实施单位

长安镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

46

46

10

100%

10

其中:本年财政拨款

46

46

100%

      其他资金

0

0

100%






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

增加村集体收入5万元/年,带动贫困户就业增收、促进乡村振兴和乡村旅游发展。

增加村集体收入5万元/年,带动贫困户就业增收、促进乡村振兴和乡村旅游发展。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

采购大棚管架主管长度

10

400米

400米

10

 

购置苗木数量

10

6万株

6万株

10

 

质量指标

项目验收合格率

10

100%

100%

10

 

时效指标

项目按时完成率

10

100%

100%

10

 

成本指标

资金成本规模

10

46万元

46万元

10

 





(30分)

经济效益
指标

村集体年增收

10

5万元

预计5万元

10

 

社会效益
指标

受益建档立卡贫困户数

5

41户

40户

5

 

受益建档立卡贫困人口数

5

125人

124人

5

 

可持续影响
指标

项目能够持续年限

10

≥1年

1年

10

 

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

受益建档立卡贫困户满意度

10

≥98%

≥98%

10

 

总分

100

 

100

 


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。


绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称

下五都村杨滩仟坵至江冲机耕路
拓宽项目

主管部门

县交运局

实施单位

长安镇人民政府

资金情况
(万元)

类别

全年
预算
数(A)

全年执行数
(B)

分值

执行率
(B/A)

得分

年度资金总额:

50

50

10

100%

10

其中:本年财政拨款

50

50

100%

      其他资金

0

0

100%






年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

通过项目实施将有效提升和改善当地群众生产、生活条件,部分改变项目区域农村基础设施薄弱问题,提高群众满意度。

通过项目实施将有效提升和改善当地群众生产、生活条件,部分改变项目区域农村基础设施薄弱问题,提高群众满意度。




一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度
指标

全年
实际

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

建设机耕路里程数

6

1100米

1100米

6

 

建设机耕路路段宽度

6

3.5米

3.5米

6

 

建设小桥数量

6

2座

2座

6

 

质量指标

项目验收合格率

10

100%

100%

10

 

时效指标

项目完成及时率

6

100%

100%

6

 

时间进度

6

4个月

4个月

6

 

成本指标

项目建设成本

10

500000元

500000元

10

 





(30分)

经济效益
指标

受益贫困户数

10

8户

8户

10

 

社会效益
指标

受益贫困人口数

5

23人

23人

5

 

改善村级道路基础设施和公共服务水平

5

方便群众和产生活、促进乡村振兴和旅游发展

方便群众和产生活、促进乡村振兴和旅游发展

5

 

可持续影响
指标

工程使用年限

10

≥5年

≥5年

10

 

满意度
指标
(10分)

服务对象
满意度
指标

直接受益贫困户满意度

10

≥98%

≥98%

10

 

总分

100

 

100

 


注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。


3.部门评价项目绩效评价结果。

2020年度大源村农村饮水安全巩固提升项目

绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

1、项目背景。根据《关于下达2020年第二批财政专项扶贫资金项目计划的通知》(绩扶组【2020】8号)文件精神,下达我镇大源村农村饮水安全巩固提升项目,实施地点为金长安镇大源村。

2、项目预算。

项目支出预算资金未92.2万元,县级专项资金。

3、项目计划实施内容

建设内容为10个村民组新建7处档水坝;新建6立方过滤池6座;维修原过滤池1座;新建10吨蓄水池2座、50吨蓄水池1座;维修加固30吨蓄水池4座、10吨蓄水池1座;更换或安装管材管件:其中管材约18300米。项目开工时间2020年3月,项目竣工时间2020年5月。

4、资金投入和使用情况

全年预算数为92.2万,执行数92.2万,完成预算的100%。

(二)项目绩效目标。

总体目标为通过项目实施将有效改善当地群众生活饮用水条件,改变项目区域农村基础设施薄弱问题,提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。绩效评价目的是使扶贫项目开展有序,财政扶贫资金按时间节点支付到位,为贫困地区带来预期收益。开展对象和范围为2020年大源村农村饮水安全巩固提升项目,开展时间为2020年11月上旬。

(二)绩效评价的原则、方法和标准。绩效评价采取客观公正的原则。由镇政府自行组织绩效评价小组,采用查阅相关协议材料、财务报表,实地考察研究产业项目发展情况等方式,针对扶贫资金使用情况、绩效目标完成情况、群众满意度等方面展开自评。

(三)绩效评价工作过程。通过镇、村项目验收组对照绩效目标申报表,结合项目实施的执行监控、项目验收绩效分析情况,开展绩效目标自评工作。

三、综合评价情况及评价结论

(一)资金投入精况分析。

1、项目资金投入情况分析。

我镇2020年大源村农村饮水安全巩固提升项目的财政专项扶贫资金92.2万元,由绩扶组【2020】8号(第二批)下达,已100%到位

2、项目资金执行情况分析。

自县扶贫开发领导小组下文以后,所有资金都已经全部及时安排到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位。

大源村农村饮水安全巩固提升项目,审计工程价款96.937151万元,按92.2万元批复金额支付100%进度款。

3、项目资金管理情况分析。

我镇已制定相应资金管理使用办法,明确实施责任,加强资金管理,保障资金安全、发挥使用效益,并已签订《扶贫项目竣工移交及工程运营维护协议书》;资金使用规范,符合财政专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算准确、财务资料完整。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。由镇村申报、县有关单位审核,相关部门下发批复文件,确定项目数量、内容。

(二)项目过程情况。镇政府采用公开招投标方式选出工程施工单位,正式开工前,中标公司根据合同金额拨付给乡镇人民政府3%的质保金,正式开工后,根据县领导及县直主管部门审批的报账材料支付工程款,满一年后,若工程质量无问题,返还中标公司质保金,项目实施期间,县直单位有关部门,镇村两级单位定期对工程进度、质量、开展情况进行监督。

(三)产出指标完成情况分析

通过对我镇大源村农村饮水安全巩固提升项目产出指标中数量、质量、时效、成本4个二级指及对应的三级指标分析,我村均较好地完成2020年初申报的绩效目标。

(四)效益指标完成情况分析

通过对我镇大源村农村饮水安全巩固提升项目效益指标中经济、社会、可持续影响等二级指标及对应的三级指标分析,我村较好地完成了2020年年初申报的绩效目标,各项项目得到有序开展。到11月底,所有项目完成及时率达100%,完成项目验收合格率达100%,资金拨付达100%。

五、主要经验及做法

(一)整合资源合力攻坚。注重发挥财政扶贫资金“四两拨千斤”的作用,以扶贫项目为平台,统领整合财政、农业、林业、水务、交通、教育、卫生等各类支农项目资金投入,改善基础设施发展特色产业保护生态文明,逐步加强农村可持续发展能力。

(二)强化管理确保质量。严格执行项目公示公告制度和工程招投标制度,实行项目廉政承诺制、廉政评议制,选派组织协调能力、责任心强的干部,对项目实施过程进行全程跟踪监测,定期、不定期组织专业技术人员深入项目点检查、指导。年度项目实施完成后,及时组织有关部门对项目资金使用情况和建设工程质量进行审计、验收。

六、存在问题及原因分析

(一)部分资料未及时整理归档,应加强档案收集整理工作。

七、有关建议

(一)乡镇人民政府可专门设置人员监督工程施工,及时掌握施工进度情况,及时发现和纠正问题。

(二)进一步调整项目投资结构,适当压缩项目数量,提高项目质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。