索引号: | 12341731511730021A/202008-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 绩溪县红十字会 | 主题分类: | 其他 / 公民 |
名称: | 绩溪县红十字会2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-31 | 发布日期: | 2020-08-31 |
索引号: | 12341731511730021A/202008-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 绩溪县红十字会 |
主题分类: | 其他 / 公民 |
名称: | 绩溪县红十字会2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-08-31 |
发布日期: | 2020-08-31 |
目 录
第一部分 绩溪县红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪县红十字会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 绩溪县红十字会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
绩溪县红十字会2019年度部门决算情况
第一部分 绩溪县红十字会概况
一、 部门职责
(一)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;
(二)普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血献血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;
(三) 开展红十字青少年活动;
(四)参加国际人道主义救援工作;
(五)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
(六)依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
(七)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,绩溪县红十字会2019年度部门决算共1户,与预算编制范围一致。
纳入绩溪县红十字会2019年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县红十字会 |
第二部分 绩溪县红十字会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:绩溪县红十字会 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
0 |
|
0 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
36.71 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
||
|
0 |
八、社会保障和就业支出 |
36.71 |
||
|
0 |
九、卫生健康支出 |
0 |
||
|
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
||
|
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
||
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
0 |
十六、金融支出 |
0 |
||
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
0 |
十九、住房保障支出 |
0 |
||
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
0 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
0 |
二十二、其他支出 |
0 |
||
|
0 |
二十三、债务还本支出 |
0 |
||
|
0 |
二十四、债务付息支出 |
0 |
||
本年收入合计 |
36.71 |
本年支出合计 |
36.71 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
||
|
0 |
|
0 |
||
总计 |
36.71 |
总计 |
36.71 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门:绩溪县红十字会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|
||||||||||
栏次 |
合计 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
20816 |
红十字事业 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2081601 |
行政运行 |
32.94 |
32.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.77 |
3.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:绩溪县红十字会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20816 |
红十字事业 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2081601 |
行政运行 |
32.94 |
32.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
3.77 |
3.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:绩溪县红十字会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
36.71 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
0 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
三、国防支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
五、教育支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
八、社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
||
|
0 |
九、卫生健康支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十、节能环保支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十一、城乡社区支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十二、农林水支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十三、交通运输支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十五、商业服务业等支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十六、金融支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十七、援助其他地区支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
十九、住房保障支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
二十二、其他支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
二十三、债务还本支出 |
0 |
0 |
||
|
0 |
二十四、债务付息支出 |
0 |
0 |
||
本年收入合计 |
36.71 |
本年支出合计 |
36.71 |
36.71 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
0 |
||
一般公共预算财政拨款 |
36.71 |
|
0 |
0 |
||
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
0 |
0 |
||
总计 |
36.71 |
总计 |
36.71 |
36.71 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
部门:绩溪县红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目 编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
36.71 |
36.71 |
0 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
36.71 |
36.71 |
0 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
20816 |
红十字事业 |
0 |
0 |
0 |
36.71 |
36.71 |
0 |
36.71 |
36.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
2081601 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
32.94 |
32.94 |
0 |
32.94 |
32.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0 |
0 |
0 |
3.77 |
3.77 |
0 |
3.77 |
3.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门:绩溪县红十字会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
28.79 |
302 |
商品和服务支出 |
5.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
6.73 |
30201 |
办公费 |
2.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
9.22 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.75 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.71 |
30205 |
水费 |
0.04 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
1.95 |
30206 |
电费 |
0.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.19 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
0.51 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.05 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.79 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.21 |
30215 |
会议费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
1.80 |
30217 |
公务招待费 |
0.22 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0.14 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0.01 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.41 |
30239 |
其他交通费用 |
0.33 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
0 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
0 |
|
|
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
0 |
|
|
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
人员经费合计 |
31.00 |
公用经费合计 |
5.70 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:绩溪县红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
本部门本年度没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
第三部分 绩溪县红十字会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计36.71万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计36.71万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少1.59万元,下降4.15%,主要原因:2019年7月份一人调走,人员减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计36.71万元,其中:财政拨款收入36.71万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计36.71万元,其中:基本支出36.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计36.71万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计36.71万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1.59万元,下降4.15%,主要原因:2019年7月份一人调走,人员减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入36.71万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减1.59万元,下降4.15%。主要原因2019年7月份一人调走,人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出36.71万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.59万元,下降4.15%。主要原因:2019年7月份一人调走,人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出36.71万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出36.71万元,占100%。其中:红十字事业(款)支出36.71万元,占100%。包括:行政运行(项)支出32.94万元,占89.73%;其他红十字事业(项)支出3.77万元,占10.27%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23.9万元,支出决算为36.71万元,完成年初预算的153.60%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年度一次奖金未纳入预算;二是水电费未纳入预算;三是见习岗人员工资和聘用一名会计人员工资未纳入预算;四是三救三献开展的业务工作未纳入预算。其中:基本支出36.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1、社会保障和就业(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为23.9万元,支出决算为32.94万元,完成年初预算的137.82%,决算数大于预算数的主要原因是一是2019年度一次奖金未纳入预算;二是水电费未纳入预算;三是见习岗人员工资和聘用一名会计人员工资未纳入预算。
2、社会保障和就业(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是三救三献开展的业务工作未纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出36.71万元,其中:人员经费31.00万元,主要包括:基本工资6.73万元、奖金9.22万元、伙食补助费0.75万元、绩效工资4.71万元、机关事业单位基本养老保险费1.95万元、职工基本医疗保险缴费1.19万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金2.05万元、其他工资福利支出1.79万元、退休费1.80万元、对其他个人和家庭的补助支出0.41万元;公用经费5.70万元,主要包括:办公费2.53万元、水费0.04万元、电费0.76万元、邮电费0.38万元、差旅费0.51万元、维修(护)费0.36万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.14万元、福利费0.01万元、其他交通费用0.33万元、其他商品服务支出0.43万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,绩溪县红十字会机关运行经费支出32.94万元,比2018年减少3.96万元,下降10.73%,主要原因是2019年7月份一人调走,人员减少。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,绩溪县红十字会政府采购支出总额1.68万元,其中:政府采购货物支出1.68万元、占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,绩溪县红十字会共有车辆0辆, 0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.项目绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
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