索引号: | 11341731003262970W/202009-00019 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县人力资源和社会保障局2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-03 | 发布日期: | 2020-09-03 |
索引号: | 11341731003262970W/202009-00019 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 绩溪县人力资源和社会保障局 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县人力资源和社会保障局2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-03 |
发布日期: | 2020-09-03 |
目 录
第一部分 绩溪县人社局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪县人社局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 绩溪县人社局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
绩溪县人社局2019年度部门决算情况
第一部分 绩溪县人社局概况
一、部门职责
绩溪县人力资源和社会保障局为县政府工作部门,主管全县的人力资源和社会保障工作。具体职责有:加强统筹机关企事业单位人员管理职责,完善工资收入分配制度,充分发挥人力资源优势;加强统筹城乡就业和社会保障政策职责,建立健全从就业到养老的服务和保障体系;加强规范人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;加强统筹机关企事业单位基本养老保险职责,逐步提高基金统筹层次,推进基本养老制度改革;加强促进就业职责,健全公共就业服务体系,建立城乡劳动者平等就业制度,促进社会就业更加充分;加强组织实施劳动监察和协调农民工工作职责,切实维护劳动者合法权益。
二、机构设置
从决算单位构成看,绩溪县人社局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算编制范围不一致,原因是机构改革局属事业单位医保中心划出到医保局。
纳入绩溪县人社局2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县人社局本级 |
2 |
社保中心 |
3 |
公共就业人才服务中心 |
第二部分 绩溪县人社局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:绩溪县人社局 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1214.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1178.32 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
36 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
1214.32 |
本年支出合计 |
1214.32 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
1214.32 |
总计 |
1214.32 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||
部门:绩溪县人社局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
类款项 |
合计 |
1214.32 |
1214.32 |
79.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1178.32 |
1178.32 |
79.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1178.32 |
1178.32 |
79.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2080101 |
行政运行 |
520.39 |
520.39 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2080109 |
社保保险经办机构 |
452.86 |
452.86 |
79.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
205.08 |
205.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
213 |
农林水支出 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21305 |
扶贫 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||
部门:绩溪县人社局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
类款项 |
合计 |
1214.32 |
1214.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1178.32 |
1178.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1178.32 |
1178.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2080101 |
行政运行 |
520.39 |
520.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2080109 |
社保保险经办机构 |
452.86 |
452.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
205.08 |
205.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
213 |
农林水支出 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21305 |
扶贫 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:绩溪县人社局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1214.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1178.32 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
36 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
1214.32 |
本年支出合计 |
1214.32 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
1214.32 |
总计 |
1214.32 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||
部门:绩溪县人社局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
类款项 |
合计 |
|
|
|
1214.32 |
1214.32 |
|
1214.32 |
1214.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
1178.32 |
1178.32 |
|
1178.32 |
1178.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
1178.32 |
1178.32 |
|
1178.32 |
1178.32 |
|
|
|
|
|
|||||||||
2080101 |
行政运行 |
|
|
|
520.39 |
520.39 |
|
520.39 |
520.39 |
|
|
|
|
|
|||||||||
2080109 |
社保保险经办机构 |
|
|
|
452.86 |
452.86 |
|
452.86 |
452.86 |
|
|
|
|
|
|||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
205.08 |
205.08 |
|
205.08 |
205.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||
213 |
农林水支出 |
|
|
|
36 |
36 |
|
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|||||||||
21305 |
扶贫 |
|
|
|
36 |
36 |
|
36 |
36 |
|
|
|
|
|
|||||||||
2130599 |
其他扶贫支出 |
|
|
|
36 |
36 |
|
36 |
36 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:绩溪县人社局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
915.95 |
302 |
商品和服务支出 |
159 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
233.28 |
30201 |
办公费 |
6.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
131.17 |
30202 |
印刷费 |
2.92 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
249.81 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
29.38 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.42 |
30205 |
水费 |
0.11 |
310 |
资本性支出 |
6.5 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
64.5 |
30206 |
电费 |
7.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.43 |
30207 |
邮电费 |
17.36 |
31002 |
办公设备购置 |
5.19 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.49 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
1.31 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.75 |
30209 |
物业管理费 |
6 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.07 |
30211 |
差旅费 |
7.24 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.89 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
2.1 |
30213 |
维修(护)费 |
9.51 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
71.65 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132.88 |
30215 |
会议费 |
0.42 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
1.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
41.17 |
30217 |
公务招待费 |
7.75 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.77 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
42.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
31.75 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.09 |
30227 |
委托业务费 |
12.79 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
12.13 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.08 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
28.52 |
30239 |
其他交通费用 |
16.49 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
9.84 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.8 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1048.42 |
公用经费合计 |
165.5 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:绩溪县人社局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 绩溪县人社局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1214.32万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1214.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少2783.37万元,下降69.6%,主要原因是机构改革局属事业单位医保中心划出到医保局,基本支出和项目收支数同时减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1214.32万元,其中:财政拨款收入1214.32万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1214.32万元,其中:基本支出1214.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1214.32万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1214.32万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少2783.37万元,下降69.6%,主要原因是机构改革局属事业单位医保中心划出到医保局,基本支出和项目收支数同时减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1214.32万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2783.37万元,下降69.6%。主要原因是机构改革局属事业单位医保中心划出到医保局,基本支出和项目收支数同时减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1214.32万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2783.37万元,下降69.6%。主要原因是机构改革局属事业单位医保中心划出到医保局,基本支出和项目收支数同时减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1214.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1178.32万元,占97%;农林水(类)支出36万元,占3%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22864.13万元,其中专项资金预算21925.33万元,部门预算938.8万元,专项资金支出由财政直接列支,不在部门决算数字中反映。部门支出决算为1214.32万元,完成年初部门预算的129.35%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,日常支出增加,其中基本支出1214.32万元,占100%,项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项),年初预算为514.13万元,支出决算为520.39万元,完成年初预算的101.22%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,日常支出增加。
2、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项),年初预算为424.67万元,支出决算为452.86万元,完成年初预算的106.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,日常支出增加。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为205.08万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了抚恤金与编外人员费用。
4.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36万元,决算数大于预算数的主要原因是新增了村级公益岗位补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1214.32万元,其中:人员经费1048.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费165.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度人力资源和社会保障局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,绩溪县人社局机关运行经费支出725.47万元,比2018年增加181.74万元,增长33.42%,主要原因是人员增加,日常支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,绩溪县人社局政府采购支出总额16.5万元,其中:政府采购货物支出16.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,绩溪县人社局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
本部门2019年度未开展部门绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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