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荆州乡人民政府
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索引号: 003262815/201909-00054 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 荆州乡人民政府 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算 文号:
生成日期: 2019-08-28 发布日期: 2019-08-28
索引号: 003262815/201909-00054
组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 荆州乡人民政府
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算
文号:
生成日期: 2019-08-28
发布日期: 2019-08-28
绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算
发布时间:2019-08-28 00:00 来源:绩溪县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

2019年8月

目  录

 

第一部分 绩溪县荆州乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

绩溪荆州乡人民政府2018年度部门决算情况

 

 

第一部分 绩溪县荆州乡人民政府概况

一、 部门职责

(一)贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议,执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成,负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划;

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算包括乡本级决算,共有1户,与预算编制范围一致。

纳入绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算编制范围的单位共1户,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县荆州乡人民政府本级

2

 

 

第二部分 绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

417

一、一般公共服务支出

284

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

17

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

6

 

 

八、社会保障和就业支出

2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

8

 

 

十二、农林水支出

79

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

417

本年支出合计

417

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

417

总计

417

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

417

417

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

284

284

 

 

 

 

 

205

教育支出

17

17

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6

6

 

 

 

 

 

208

社会保障及就业

2

2

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21

21

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

8

8

 

 

 

 

 

213

农林水支出

79

79

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

417.00

417.00

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

284.00

284.00

 

 

 

 

20101

人大事务

7.00

7.00

 

 

 

 

2010101

  行政运行

7.00

7.00

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

249.00

249.00

 

 

 

 

2010301

  行政运行

249.00

249.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.00

29.00

 

 

 

 

2013101

  行政运行

29.00

29.00

 

 

 

 

205

教育支出

17.00

17.00

 

 

 

 

20502

普通教育

17.00

17.00

 

 

 

 

2050201

  中学教育

6.00

6.00

 

 

 

 

2050202

  小学教育

11.00

11.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

6.00

6.00

 

 

 

 

20701

文化

5.50

5.50

 

 

 

 

2070109

  群众文化

5.50

5.50

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

0.50

0.50

 

 

 

 

2070404

  广播

0.50

0.50

 

 

 

 

208

社会保障及就业

2.00

2.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

2080201

  行政运行

2.00

2.00

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

21.00

21.00

 

 

 

 

21007

计划生育事务

21.00

21.00

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

21.00

21.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

8.00

8.00

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

8.0

8.0

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

8.0

8.0

 

 

 

 

213

农林水支出

79.00

79.00

 

 

 

 

21303

水利

7.00

7.00

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

7.00

7.00

 

 

 

 

21307

农村综合改革

72.00

72.00

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

72.00

72.00

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

417

一、一般公共服务支出

284

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

17

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

6

 

 

八、社会保障和就业支出

2

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

21

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

8

 

 

十二、农林水支出

79

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

417

本年支出合计

417

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

417

合计

417

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

201

一般公共服务支出

 

 

 

284.00

284.00

 

284.00

284.00

 

 

 

 

 

20101

人大事务

 

 

 

7.00

7.00

 

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2010101

  行政运行

 

 

 

7.00

7.00

 

7.00

7.00

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

249.00

249.00

 

249.00

249.00

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

249.00

249.00

 

249.00

249.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

29.00

29.00

 

29.00

29.00

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

 

 

 

29.00

29.00

 

29.00

29.00

 

 

 

 

 

205

教育支出

 

 

 

17.00

17.00

 

17.00

17.00

 

 

 

 

 

20502

普通教育

 

 

 

17.00

17.00

 

17.00

17.00

 

 

 

 

 

2050201

  中学教育

 

 

 

6.00

6.00

 

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2050202

  小学教育

 

 

 

11.00

11.00

 

11.00

11.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

6.00

6.00

 

6.00

6.00

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

5.50

5.50

 

5.50

5.50

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

 

 

 

5.50

5.50

 

5.50

5.50

 

 

 

 

 

20704

新闻出版广播影视

 

 

 

0.50

0.50

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 

2070404

  广播

 

 

 

0.50

0.50

 

0.50

0.50

 

 

 

 

 

208

社会保障及就业

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2080201

  行政运行

 

 

 

2.00

2.00

 

2.00

2.00

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

21.00

21.00

 

21.00

21.00

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

21.00

21.00

 

21.00

21.00

 

 

 

 

 

2100717

  计划生育服务

 

 

 

21.00

21.00

 

21.00

21.00

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

8.00

8.00

 

8.00

8.00

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

 

 

 

8.0

8.0

 

8.0

8.0

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

79.00

79.00

 

79.00

79.00

 

 

 

 

 

21303

水利

 

 

 

7.00

7.00

 

7.00

7.00

 

 

 

 

 

2130304

  水利行业业务管理

 

 

 

7.00

7.00

 

7.00

7.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

 

 

 

72.00

72.00

 

72.00

72.00

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

72.00

72.00

 

72.00

72.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 207

302

商品和服务支出

 162

310

资本性支出

 1

30101

  基本工资

 54

30201

  办公费

 23

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

 59

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

 1

30103

  奖金

 4

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30205

  水费

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

30206

  电费

4 

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

4 

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

 16

30211

  差旅费

7

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

20 

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

 1

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

74 

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

 47

30215

  会议费

 2

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

30216

  培训费

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

30217

  公务招待费

 18

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

 27

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

 72

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

4

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

 8

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

 19

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

 254

公用经费合计

 163

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绩溪县荆州乡人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计417万元,支出总计417万元。与2017年相比,收、支总计各增加52万元,增长12%,主要原因是工作人员工资的增加。 

二、收入决算情况说明

本年收入合计417万元,其中:财政拨款收入417万元,占100%。三、支出决算情况说明

本年支出合计417万元,其中:基本支出417万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计417万元,支出总计417万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加52万元,增长12%,主要原因:一是工作人员工资的增加;二是卫生保洁费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度财政拨款收入417万元,占本年支出的100%。与2017年相比,财政拨款收入增加52万元,增长12%,主要原因:一是工作人员工资的增加;二是卫生保洁费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出417万元,占本年支出的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加52万元,增长12%,主要原因:一是工作人员工资的增加;二是卫生保洁费支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出417万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出284万元,占66%;教育(类)支出17万元,占4%;文化体育与传媒(类)支出6万元,占1.4%;社会保障和就业(类)支出2万元,占4.8%;医疗卫生与计划生育(类)支出21万元,占5%;城乡社区管理(类)支出8万元,占1.9%;农林水(类)支出79万元,占16.9%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为417万元,支出决算为417万元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常增资。其中基本支出417万元,占100%。具体情况如下:

1.“一般公共服务支出” 2018年度决算284万元,与2017年决算相比,增长18%,增长的原因主要是人员和工资增加。其中:“人大事务”决算7万元,主要用于人员经费支出;“政府办公厅(室)及相关机构事务” 决算249万元,主要用于人员经费、日常公用经费、住房公积金支出; “党委办公厅(室)及相关机构事务” 决算29万元,主要用于人员经费支出。

2.“教育支出”2018年度决算17万元,用于中、小学民师退养及遗属补助,与2017年决算相比,增长21%,增长的原因主要是中、小学民师退养及遗补人员工资增加。

  1. “文化体育与传媒支出” 2018年度决算6万元,与2017年决算相比下降33%。其中“群众文化” 决算5.5万元,主要用于退休人员经费和抚恤金支出;“广播” 决算0.5万元,主要用于退休人员经费支出,比上年下降90%,主要原因是退休人员退休费开始由县人社局统一发放。
  2. “医疗卫生与计划生育支出”决算21万元,与2017年决算相比增加50%,增长的原因主要是人员和工资增加。其中“计划生育服务”决算21万元,主要用于计生人员经费、日常公用经费支出。
  3. “城乡社区支出”决算7万元,与2017年决算相比降低36%,其中“城乡社区环境卫生”决算7万元。主要用于环境卫生整治。
  4. “农林水支出”决算79万元,与2017年决算相比增加3%,增长的主要原因是村级村干部报酬增加。其中“水利”决算7万元,主要用于水利站人员经费支出;“对村民委员会和村党支部的补助”72万元,主要用于发放村干部报酬、养老保险及村级正常运转经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出417万元,其中人员经费252万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利、退休费、遗属补助、住房公积金支出、提租补贴、村干部报酬、村计生专干报酬、儿保费等;公用经费153万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

荆州乡人民政府2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度绩溪县荆州乡人民政府机关运行经费153万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务和村级正常运转经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度绩溪县荆州乡人民政府没有采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,绩溪县荆州乡人民政府共有公务车车辆2辆,单位价值200万以上的大型设备0台。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

无。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。