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绩溪县数据资源管理局(原政务服务中心)
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索引号: 113417310557733698/201908-00005 组配分类: 本部门决算
发布机构: 绩溪县数据资源管理局 主题分类: 综合政务
名称: 绩溪县公共资源交易监督管理局 2018年度部门决算 文号:
生成日期: 2019-08-31 发布日期: 2019-08-31
索引号: 113417310557733698/201908-00005
组配分类: 本部门决算
发布机构: 绩溪县数据资源管理局
主题分类: 综合政务
名称: 绩溪县公共资源交易监督管理局 2018年度部门决算
文号:
生成日期: 2019-08-31
发布日期: 2019-08-31
绩溪县公共资源交易监督管理局 2018年度部门决算
发布时间:2019-08-31 00:00 来源:绩溪县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

2019年8月


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 第一部分 绩溪县公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

绩溪县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算情况

第一部分 绩溪县公共资源交易监督管理局概况

一、 部门职责

1、 贯彻执行国家公共资源交易法律、法规、规章,开展调查研究,提出公共资源交易合理化意见和建议,为领导决策提供依据。

2、会同相关职能部门制定我县公共资源交易相关管理办法,审定、公布公共资源交易规章制度和交易规程,规范交易行为 。

3、督促有关行政主管部门履行交易活动监管职责、查处交易活动中的违法违规违纪行为。

4、制定我县建设项目交易、土地交易、矿业权交易、产权(经营权)交易和政府采购等相关管理办法并组织实施,负责政府投资项目进入公共资源交易中心的准入关和交易方式、交易文件的审查备案。协调组织公共资源交易文件会审。

5、会同有关部门对建设项目交易、政府采购等招投标评委专家库、小型项目供应商库进行动态管理;对进场交易的招标代理机构行为实施监管和考核,建立健全公共资源交易相关各方主体的信用管理和信息披露制度,构建公共资源交易信用管理体系。

6、指导和监督县公共资源交易中心平台建设和运营活动。

7、对进场交易活动进行现场监督管理。负责督促和协助调查对公共资源交易活动的质疑、投诉、信访、举报等事项。

8、负责政府投资项目履约保证金的收取和管理,会同有关部门对政府投资项目进行标后监管,协助有关部门查处标后履约各方主体违法违规和违纪行为。

9、 经依法批准,行使相对集中公共资源交易领域的行政处罚权。

10、承办县委、县政府、县公共资源交易监督管理委员会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,绩溪县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算编制范围一致。

纳入绩溪县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

绩溪县公共资源交易监督管理局本级

 

第二部分 绩溪县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

55.31

一、一般公共服务支出

55.31

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

55.31

本年支出合计

55.31

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

0

     年末结转和结余

0

 

 

 

 

总计

55.31

总计

55.31

收入决算表

             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

55.31

55.31

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

55.31

55.31

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

55.31

55.31

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

0.35

0.35

0

0

0

0

0

2010350

事业运行

43.63

43.63

0

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.33

11.33

0

0

0

0

0

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

55.31

55.31

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

55.31

55.31

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

55.31

55.31

0

0

0

0

2010301

行政运行

0.35

0.35

0

0

0

0

2010350

事业运行

43.63

43.63

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.33

11.33

0

0

0

0

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

55.31

一、一般公共服务支出

55.31

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

 

 

三、国防支出

0

 

 

四、公共安全支出

0

 

 

五、教育支出

0

 

 

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

0

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

0

 

 

十一、城乡社区支出

0

 

 

十二、农林水支出

0

 

 

十三、交通运输支出

0

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0

 

 

十五、商业服务业等支出

0

 

 

十六、金融支出

0

 

 

十七、援助其他地区支出

0

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0

 

 

十九、住房保障支出

0

 

 

二十、粮油物资储备支出

0

 

 

二十一、其他支出

0

 

 

二十二、债务还本支出

0

 

 

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

55.31

本年支出合计

55.31

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

 

 

政府性基金预算财政拨款

0

 

 

合计

55.31

合计

55.31

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0

0

0

55.31

55.31

0

55.31

55.31

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

55.31

55.31

0

55.31

55.31

0

0

0

0

0

2010301

  行政运行

0

0

0

0.35

0.35

0

0.35

0.35

0

0

0

0

0

2010350

  事业运行

0

0

0

43.63

43.63

0

43.63

43.63

0

0

0

0

0

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

0

11.33

11.33

0

11.33

11.33

0

0

0

0

0

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

43.14

302

商品和服务支出

10.56

310

资本性支出

1.61

30101

基本工资

10.83

30201

办公费

2.64

31001

房屋建筑物购建

0

30102

津贴补贴

0.65

30202

印刷费

0

31002

办公设备购置

1.61

30103

奖金

3.09

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置

0

30106

伙食补助费

2.61

30204

手续费

0

31005

基础设施建设

0

30107

绩效工资

10.69

30205

水费

0

31006

大型修缮

0

30108

机关事业单位基本养老保险费

4.10

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新

0

30109

职业年金缴费

0

30207

邮电费

0.15

31008

物资储备

0

30110

职工基本医疗保险缴费

0.02

30208

取暖费

0

31009

土地补偿

0

30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0.02

31010

安置补助

0

30112

其他社会保障缴费

0.10

30211

差旅费

1.31

31011

地上附着物和青苗补偿

0

30113

住房公积金

2.85

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿

0

30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0.08

31013

公务用车购置

0

30199

其他工资福利支出

8.19

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

会议费

0.27

31021

文物和陈列品购置

0

30301

离休费

0

30216

培训费

0.12

31022

无形资产购置

0

30302

退休费

0

30217

公务招待费

0.18

31099

其他资本性支出

0

30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

312

对企业补助

0

30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31201

资本金注入

0

30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31203

政府投资基金股权投资

0

30306

救济费

0

30226

劳务费

0

31204

费用补贴

0

30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0.5

31205

利息补贴

0

30308

助学金

0

30228

工会经费

1.30

31299

其他对企业补助

0

30309

奖励金

0

30229

福利费

0

313

对社会保障基金补助

0

30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

2.17

31302

对社会保险基金补助

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

其他交通费用

0

31303

补充全国社会保障基金

0

 

 

 

30240

税金及附加费用

0

399

其他支出

0

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.83

39906

赠与

0

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0

39907

国家赔偿费用支出

0

 

 

 

30701

国内债务付息

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

 

 

 

30702

国外债务付息

0

39999

其他支出

0

 

 

 

30703

国内债务发行费用

0

 

 

 

 

 

30704

国外债务发行费用

0

 

 

 

人员经费合计

43.14

公用经费合计

12.17

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:绩溪县公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 绩溪县公共资源交易监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计55.31万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计55.31万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加24.48万元,增长79.43%,主要原因是增加工作人员。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计55.31万元,其中:财政拨款收入55.31万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计55.31万元,其中:基本支出55.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计55.31万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计55.31万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加24.48万元,增长79.43%,主要原因是增加工作人员。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入55.31万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加24.48万元,增长79.43%。主要原因是增加工作人员。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出55.31万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24.48万元,增长79.43%。主要原因是增加工作人员。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出55.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出55.31万元,占100%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33.84万元,支出决算为55.31万元,完成年初预算的163.45%。决算数大于预算数的主要原因是增加工作人员。其中:基本支出55.31万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于预算数的主要原因是单位增加工作人员,财政追加经费。

2.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为33.84万元,支出决算为43.63万元,完成年初预算的128.93%,决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加,财政追加经费。

3.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)其他政府办公室及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.33万元,决算数大于预算数的主要原因是单位工作人员增加,财政追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出55.31万元,其中人员经费43.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费12.17万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县公共资源交易监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

绩溪县公共资源交易监督管理局为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,绩溪县公共资源交易监督管理局政府采购支出总额1.61万元,其中:政府采购货物支出1.61万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,绩溪县公共资源交易监督管理局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。