索引号: | 560675241/201908-00037 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 绩溪县机关事务管理服务中心 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算 | 文号: | |
生成日期: | 2019-08-30 | 发布日期: | 2019-08-30 |
索引号: | 560675241/201908-00037 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 绩溪县机关事务管理服务中心 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算 |
文号: | |
生成日期: | 2019-08-30 |
发布日期: | 2019-08-30 |
绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 绩溪县机关事务管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算情况
第一部分机关事务管理局概况
一、 部门职责
1、直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定县直机关事务管理工作的具体规定制度和办法并组织实施,指导、监督和协调县直机关办公用房及其他后勤工作。
2、负责县直机关集中办公楼院内土地使用、管理及县直机关集中办公楼内办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。
3、负责县直机关集中办公楼公共设施和公用会议室的管理,负责县领导机关主持召开的重要会议会场准备等会务工作。
4、负责县直机关集中办公楼(院)内的绿化美化、环境卫生、安全保卫等行政事务。
5、负责县直各单位办公场所(含闲置办公楼)的管理工作。
6、负责机关食堂的管理服务工作。
7、协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保障,以及县人大、县政协两会的服务工作。协助做好重大节庆活动的安排和服务工作。
8、负责县直机关公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置工作。
9、负责县直机关节约能源管理工作;会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动公共机构节能工作。
10、贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定,制定相关管理办法;负责重要接待活动的承办和综合协调等工作。
11、负责本单位的党建工作和精神文明、职工队伍建设,做好思想政治工作。
12、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算包括:局本级决算,与预算编制范围一致。
纳入绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县机关事务管理局本级 |
2 |
…… |
第二部分 绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:绩溪县机关事务管理局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1000.95 |
一、一般公共服务支出 |
1000.95 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1000.95 |
本年支出合计 |
1000.95 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1000.95 |
总计 |
1000.95 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
一般公共服务支出 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010301 |
行政运行 |
769.97 |
769.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010350 |
事业运行 |
54.49 |
54.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
176.49 |
176.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010301 |
行政运行 |
769.97 |
769.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010350 |
事业运行 |
54.49 |
54.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
176.49 |
176.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1000.95 |
一、一般公共服务支出 |
1000.95 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1000.95 |
本年支出合计 |
1000.95 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
合计 |
1000.95 |
合计 |
1000.95 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2010301 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
769.97 |
769.97 |
0 |
769.97 |
769.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2010350 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
54.49 |
54.49 |
0 |
54.49 |
54.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0 |
0 |
00 |
176.49 |
176.49 |
0 |
176.49 |
176.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
1000.95 |
1000.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
373.77 |
302 |
商品和服务支出 |
562.10 |
310 |
资本性支出 |
65.07 |
30101 |
基本工资 |
20.33 |
30201 |
办公费 |
14.49 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
22.66 |
30202 |
印刷费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
4.24 |
30103 |
奖金 |
16.5 |
30203 |
咨询费 |
0.40 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
54.2 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
7.71 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
7.81 |
30206 |
电费 |
95.6 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
6.5 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
27.6 |
31010 |
安置补助 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
118.32 |
30211 |
差旅费 |
1.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
30.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
17.62 |
31013 |
公务用车购置 |
60.83 |
30199 |
其他工资福利支出 |
103.67 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0 |
30215 |
会议费 |
17.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
30302 |
退休费 |
0 |
30217 |
公务招待费 |
89.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
16.76 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
2.37 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
6.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
204.05 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
54.74 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
373.77 |
公用经费合计 |
627.18 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县机关事务管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 绩溪县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1000.95万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1000.95万元(含结余分配和年末结转结余),与2017年相比,收入减少134.14万元,减少 11.82%、支出增加134.14万元,减少11.82%,主要原因:由于中央八项规定,接待经费进一步减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1000.95万元,其中:财政拨款收入1000.95万元,占100%,事业收入0元,占0%,经营收入0元,占0%,其他收入0元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1000.95万元,其中:基本支出935.88元,占93.5%,项目支出65.07万元,占6.5%,经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1000.95万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1000.95万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,收入减少134.14万元,减少11.82%、支出减少134.14万元,减少11.82%,主要原因:由于中央八项规定,接待经费进一步减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1000.95万元,占本年收入的100%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少134.14万元,减少11.82%。主要原因:由于中央八项规定,接待经费进一步减少
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1000.95万元,占本年支出的100%,与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少134.14万元,减少11.82%。主要原因:由于中央八项规定,接待经费进一步减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1000.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务支出1000.95万元,占100%,其中一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行769.97万元,占76.92%;一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行54.49万元,占5.44%;一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出176.49万元,占17.64%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.8万元,支出决算为1000.95万元,完成年初预算的89.39%。决算数小于预算数的主要原因:由于中央八项规定,接待经费进一步减少。
其中:基本支出1000.95万元,占100%。
2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为54.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是将行政运行部分经费调整至事业运行经费中。
3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出年初预算为0万元,支出决算176.49万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是将行政运行部分经费调整至其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费中
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1000.95万元,其中人员经费373.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费627.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
绩溪县机关事务管理局2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
绩溪县机关事务管理局为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,绩溪县机关事务管理局政府采购支出总额60.38万元,其中:政府采购货物支出60.38万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,绩溪县机关事务管理局共有车辆辆,其中:其他用车 50辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的100%。
本部门共组织对0项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有:绩溪县人民政府 主办:绩溪县政府办公室 皖ICP备07008385号-1 本站已支持IPv6访问
地址:绩溪县龙川大道28号行政办公中心 运维电话:0563-8158055 网站标识码:3418240001 皖公网安备 34182402000001号